![]() |
![]() |
![]() |
|
УПП. Включить в НЗП долю общепроизводственных расходов | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Газебо
25.07.13
✎
16:43
|
РАУЗ. Есть подразделение с несколькими НГ. По одной из НГ техпроцесс более месяца. Точное количество продукции с одной закладки неизвестно. ОПзС делается по мере поступления ГП на склад, выпуски в периоде всегда есть. Все прямые затраты держим в НЗП до окончания цикла.
Проблема: Общепроизводственные закрываются в т.ч. и на эту НГ, и т.к. выпуски есть - идут сразу в с/с ГП. У кого-нибудь есть идеи как это побороть? |
|||
1
Пеппи
25.07.13
✎
16:46
|
а как нужно то?
|
|||
2
Газебо
25.07.13
✎
16:51
|
Нужно, чтобы после расчёта себестоимости цена ГП оставалась плановой до того момента пока есть незавершёнка. С тем, чтобы в следующем месяце посчитать с/с всего выпуска сразу.
|
|||
3
ДенисЧ
25.07.13
✎
16:52
|
(2) Конфигуратор в зубы и переписывать рауз.
Да, бизнес-гель нужен будет. Ну и три конверта, как без них |
|||
4
Газебо
25.07.13
✎
17:00
|
(3) Это понятно. А типовых возможностей исключить общепроизводственные из затрат на выпуск нет?
|
|||
5
ДенисЧ
25.07.13
✎
17:01
|
(4) Например, вешать их на другую аналитику...
|
|||
6
Господин ПЖ
25.07.13
✎
17:02
|
> Общепроизводственные закрываются в т.ч. и на эту НГ
допейсать свое... |
|||
7
neckto
25.07.13
✎
17:03
|
> Общепроизводственные закрываются в т.ч. и на эту НГ
В способах распределения можно попробовать поиграться с фильтрами. |
|||
8
neckto
25.07.13
✎
17:11
|
(7) + Если не стоит галка Изменять способы распределения затрат - можно в способе распределения написать запрос с каким нужно условием.
|
|||
9
Газебо
25.07.13
✎
17:24
|
(5) А можно подробнее? ОПР распределяется самостоятельно, в соответствующие аналитики.
(7) Насколько я понимаю, фильтры применяются к затратам, а не "затратам на выпуск". В "Ведомости по учету затрат" оборота по разделу "Затраты" по общепроизводственным нет, а в регистре движение по таким ключам есть. Пробовал добавить в "Инвентаризацию НЗП", остаток по общепроизводственным - эффекта нет. (8) Это где? Галка стоит. Попробовал снять - в принципе она не нужна - не нашёл. |
|||
10
neckto
25.07.13
✎
17:32
|
(9)
1. Фильтры применяются к Базе. 2. Снимаешь галку в настройках, вводишь Способ распределения затрат с типом базы - По данным ИБ. Пишешь запрос к базе. Прописываешь способ в Настройке закрытия месяца. |
|||
11
shuhard
25.07.13
✎
17:33
|
(0)[Общепроизводственные закрываются в т.ч. и на эту НГ, и т.к. выпуски есть - идут сразу в с/с ГП.]
ставишь распределять по ручной базе и закрываешь куда угодно, если СКД не боишься, то делай по (10) |
|||
12
ILM
гуру
25.07.13
✎
19:14
|
Корректировка НЗП позволит перекинуть затраты куда-нибудь в отстойник на время цикла выпуска, главное потом не забыть обратную корректировку сделать.
|
|||
13
shuhard
25.07.13
✎
19:17
|
(12) у него ОПР
|
|||
14
mistеr
25.07.13
✎
20:00
|
(4) Вопрос. Допустим будет как ты хочешь. Когда цикл завершается, ОПР ведь нужно распределить. В том числе и за предыдущий месяц. А их уже нигде нет.
|
|||
15
ILM
гуру
25.07.13
✎
20:27
|
А как же быть с тем, что 25-й и 26-й счета не имеют остатков на конец месяца, я думаю нужно их списывать на затраты 20-го счета, а в нем уже использовать НГ или заказ "отстойник".
|
|||
16
shuhard
25.07.13
✎
20:30
|
(15) во-первых на конец квартала а не месяца
во-вторых у ТС на 25 счете нет НГ, а значит и нет остатков |
|||
17
ILM
гуру
25.07.13
✎
20:49
|
Так как название темы [Включить в НЗП долю общепроизводственных расходов], то где же им не быть как на 20-ке?
|
|||
18
shuhard
25.07.13
✎
20:58
|
(17) ну где ты видел вменяемое ТЗ от Заказчика =)
|
|||
19
mistеr
25.07.13
✎
21:23
|
(0) Можно завести специальную номенклатуру в качестве носителя этих затрат. В конце месяца выпускать ее как ГП, распределять на нее ОПР, и затем первым числом след месяца отправлять ее обратно в НЗП. Там она может висеть сколько угодно. По окончании цикла включать ее в стоимость ГП как прямую затрату.
|
|||
20
Газебо
26.07.13
✎
08:47
|
(14)(17) ОПР расчётом себестоимости списываются в прямые затраты, а затем распределяются в затраты на выпуск и закрываются.
Нужно, чтобы ОПР оставались в затратах, с тем, чтобы закрыться в следующем периоде, когда исчезнет незавершёнка. (19) Одна из целей всего этого кипеша - нежелание бухов видеть увеличение кредитового оборота 20 счёта до конца цикла. |
|||
21
neckto
26.07.13
✎
08:56
|
(20) Отправляй затраты в Наработку.
|
|||
22
Газебо
26.07.13
✎
09:00
|
(21) Отличная идея, буду пробовать.
|
|||
23
mistеr
26.07.13
✎
09:14
|
(20) А на каком счете они хотят их видеть?
|
|||
24
ILM
гуру
26.07.13
✎
10:20
|
(23) +100500
"Где талию делать будете?" Можно только на 20 и 23 сделать. Как бухи точно это хотят учитывать? Ка вариант проводи по УУ. Потом после цикла проводи документ по бу. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |