Имя: Пароль:
1C
1С v8
УПП. Включить в НЗП долю общепроизводственных расходов
0 Газебо
 
25.07.13
16:43
РАУЗ. Есть подразделение с несколькими НГ. По одной из НГ техпроцесс более месяца. Точное количество продукции с одной закладки неизвестно. ОПзС делается по мере поступления ГП на склад, выпуски в периоде всегда есть. Все прямые затраты держим в НЗП до окончания цикла.

Проблема: Общепроизводственные закрываются в т.ч. и на эту НГ, и т.к. выпуски есть - идут сразу в с/с ГП. У кого-нибудь есть идеи как это побороть?
1 Пеппи
 
25.07.13
16:46
а как нужно то?
2 Газебо
 
25.07.13
16:51
Нужно, чтобы после расчёта себестоимости цена ГП оставалась плановой до того момента пока есть незавершёнка. С тем, чтобы в следующем месяце посчитать с/с всего выпуска сразу.
3 ДенисЧ
 
25.07.13
16:52
(2) Конфигуратор в зубы и переписывать рауз.
Да, бизнес-гель нужен будет. Ну и три конверта, как без них
4 Газебо
 
25.07.13
17:00
(3) Это понятно. А типовых возможностей исключить общепроизводственные из затрат на выпуск нет?
5 ДенисЧ
 
25.07.13
17:01
(4) Например, вешать их на другую аналитику...
6 Господин ПЖ
 
25.07.13
17:02
> Общепроизводственные закрываются в т.ч. и на эту НГ

допейсать свое...
7 neckto
 
25.07.13
17:03
> Общепроизводственные закрываются в т.ч. и на эту НГ
В способах распределения можно попробовать поиграться с фильтрами.
8 neckto
 
25.07.13
17:11
(7) + Если не стоит галка Изменять способы распределения затрат - можно в способе распределения написать запрос с каким нужно условием.
9 Газебо
 
25.07.13
17:24
(5) А можно подробнее? ОПР распределяется самостоятельно, в соответствующие аналитики.

(7) Насколько я понимаю, фильтры применяются к затратам, а не "затратам на выпуск". В "Ведомости по учету затрат" оборота по  разделу "Затраты" по общепроизводственным нет, а в регистре движение по таким ключам есть.

Пробовал добавить в "Инвентаризацию НЗП", остаток по общепроизводственным - эффекта нет.

(8) Это где? Галка стоит. Попробовал снять - в принципе она не нужна - не нашёл.
10 neckto
 
25.07.13
17:32
(9)
1. Фильтры применяются к Базе.

2. Снимаешь галку в настройках, вводишь Способ распределения затрат с типом базы - По данным ИБ. Пишешь запрос к базе. Прописываешь способ в Настройке закрытия месяца.
11 shuhard
 
25.07.13
17:33
(0)[Общепроизводственные закрываются в т.ч. и на эту НГ, и т.к. выпуски есть - идут сразу в с/с ГП.]
ставишь распределять по ручной базе и закрываешь куда угодно, если СКД не боишься, то делай по (10)
12 ILM
 
гуру
25.07.13
19:14
Корректировка НЗП позволит перекинуть затраты куда-нибудь в отстойник на время цикла выпуска, главное потом не забыть обратную корректировку сделать.
13 shuhard
 
25.07.13
19:17
(12) у него ОПР
14 mistеr
 
25.07.13
20:00
(4) Вопрос. Допустим будет как ты хочешь. Когда цикл завершается, ОПР ведь нужно распределить. В том числе и за предыдущий месяц. А их уже нигде нет.
15 ILM
 
гуру
25.07.13
20:27
А как же быть с тем, что 25-й и 26-й счета не имеют остатков на конец месяца, я думаю нужно их списывать на затраты 20-го счета, а в нем уже использовать НГ или заказ "отстойник".
16 shuhard
 
25.07.13
20:30
(15) во-первых на конец квартала а не месяца
во-вторых у ТС на 25 счете нет НГ, а значит и нет остатков
17 ILM
 
гуру
25.07.13
20:49
Так как название темы [Включить в НЗП долю общепроизводственных расходов], то где же им не быть как на 20-ке?
18 shuhard
 
25.07.13
20:58
(17) ну где ты видел вменяемое ТЗ от Заказчика =)
19 mistеr
 
25.07.13
21:23
(0) Можно завести специальную номенклатуру в качестве носителя этих затрат. В конце месяца выпускать ее как ГП, распределять на нее ОПР, и затем первым числом след месяца отправлять ее обратно в НЗП. Там она может висеть сколько угодно. По окончании цикла включать ее в стоимость ГП как прямую затрату.
20 Газебо
 
26.07.13
08:47
(14)(17) ОПР расчётом себестоимости списываются в прямые затраты, а затем распределяются в затраты на выпуск и закрываются.
Нужно, чтобы ОПР оставались в затратах, с тем, чтобы закрыться в следующем периоде, когда исчезнет незавершёнка.

(19) Одна из целей всего этого кипеша - нежелание бухов видеть увеличение кредитового оборота 20 счёта до конца цикла.
21 neckto
 
26.07.13
08:56
(20) Отправляй затраты в Наработку.
22 Газебо
 
26.07.13
09:00
(21) Отличная идея, буду пробовать.
23 mistеr
 
26.07.13
09:14
(20) А на каком счете они хотят их видеть?
24 ILM
 
гуру
26.07.13
10:20
(23) +100500

"Где талию делать будете?"
Можно только на 20 и 23 сделать. Как бухи точно это хотят учитывать?

Ка вариант проводи по УУ. Потом после цикла проводи документ по бу.