Корректировка НДС БП 2.0
☑
0
ikolegov
13.07.11
✎
16:42
Как правильно поступить в следующей ситуации.
В мае (закрыт) в поступлении материалов было ошибочно поставлено "НДС включать в стоимость". По этим материалам было движение. Я сторнировал это поступление и создал новое с "НДС не включать" в июне. На 10 счете имею много отрицательных остатков.
Спасибо.
1
poligraf
13.07.11
✎
16:46
Отрицательные остатки-то наверное не из-за этого...
А прямо так жестко и нельзя в май залезть? НДС-то еще не сдан
2
Amra
13.07.11
✎
16:46
Отстронировать все документы движения по этим материалам начиная с даты неверного поступления и ввести их заново )
3
ikolegov
13.07.11
✎
16:49
Списано по большей стоимости (на НДС), которую нужно вернуть, а в мае эти суммы уже ушли не себестоимость.
4
poligraf
13.07.11
✎
16:50
(3) ну то есть суммы отрицательные.
В (2) верно. Надо не только поступления сторнировать
5
ikolegov
13.07.11
✎
16:53
А если там длинные цепочки из перемещений, списаний?
6
poligraf
13.07.11
✎
16:54
(5) а кому легко...
Достаточно в конце концов сторнировать приход на 10 и общее списание с 10.
Не забыть при этом про НУ...
Лучше май перепровести:)
7
ikolegov
13.07.11
✎
20:22
Других вариантов нет ?
8
poligraf
13.07.11
✎
20:23
(7) ты ждешь кого-то со знанием о тайной кнопке "Сделать все красиво"? Нет такой кнопки
Здесь можно обсудить любую тему при этом оставаясь на форуме для 1Сников, который нужен для работы. Ymryn