Дело в том, что впервые в этом году возник вопрос о возврате поставщику. Создан документ Возврат товаров поставщику, выделен НДС.
Но при заполнении декларации сумма НДС, указанная в возврате нигде не отразилась, хотя строчка по НДС внесена в книгу продаж и в регистре РегистрНакопления.НДСЗаписиКнигиПродаж отражена сумма без НДс и сумма НДС по возврату с событием Возврат. а в декларацию по НДС не попадает эта сумма, т.е. она по идее должна уменьшить сумму в стр. 130 в разделе 3 декларации по НДС. в чем проблема? что не так сделано?
(0) Ваша проблема в том, что не в 130-ую она должна попасть
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший