|
Возврат НДФЛ и движения регистра расходником |
☑ |
0
Cunni
02.04.12
✎
12:27
|
Вкратце ситуация такова:
В декабре 2011 года сделан пересчет НДФЛ, в связи с чем по сотруднику образовался излишне удержанный НДФЛ. При начислении ЗП в декабре НДФЛ не удерживался + все еще остался излишек на 2600 рублей. 16 января 2012 года сделан возврат НДФЛ на эти самые 2600 рублей. Все получается красиво, по анализу (встроенный отчет) видим, что начислен=удержан. Далее на основании возврата НДФЛ делается ведомость, и на ее основании расходник на 2600, и этот расходник снова пишет +2600 в НДФЛ удержанный… В настройках учета стоит начисленный=удержанный.
Либо я чего-то не улавливаю и на самом деле все записи верны, либо расходник делает лишнюю запись в регистр.
Проверял на демо базе, если все эти манипуляции сделать допустим в 2012 году или в любом другом, с сохранением всего цикла действий в одном и том же году, то никаких записей расходник не делает. Самовольничать он начинает лишь в том случае, если с предыдущего года остается излишек удержанного НДФЛ и мы возвращаем его уже в следующем.
Все таки мне кажется, что я просо недопонимаю самой сути этих возвратов и документы просто неправильно оформлены. Есть какие-нибудь соображения?
|
|
1
Gesperid
02.04.12
✎
12:48
|
Похоже это ошибка, я сторнировал все такие движения.
И вообще, цитата с ИТС:
Также можно сделать вывод, что в связи с ужесточением требований законодательства по фиксации и отражению дат удержания налога упрощенный учет НДФЛ использовать не следует (по умолчанию он не используется).
|
|
2
Cunni
02.04.12
✎
13:17
|
Спасибо! Под сторно вы имеете в виду корректировку регистра накопления? Или как-то еще можно?
|
|
3
Gesperid
02.04.12
✎
13:20
|
да, корректировка, причем с такими же периодами
|
|
4
Cunni
20.04.12
✎
11:51
|
блин, теперь каждый последующий расходник делает эту кривую запись... может быть у кого-то есть идеи, как "заморозить" расходники по этому регистру?
|
|
5
Cunni
20.04.12
✎
16:46
|
Проблема решена.
документ возврат НДФЛ был оформлен в январе 2012 за декабрь 2011(так настаивали бухгалтера). Добился согласия, что он будет январским(никаких проводок документ не делает, форму 2-НДФЛ не портит), перепровел, потом удалил свою корректировку регистра, перепровел расходники по выплате зпл, которые делали +2600 по регистру НДФЛ в бюджет и все встало на свои места!
Если такого согласия не добиться - придется каждый расходник сопровождать новой сторнирующей записью по регистру НДФЛ расчеты с бюджетом.
|
|