Прошу посоветовать: есть 44 счет у него есть отдельное субконто Подразделения (так получилось, что ввели его раньше и продолжаем вести подразделения по субконто). Соответственно в конце месяца данное субконто не закрывается документом закрытие месяца. В связи с чем меня один из бухгалтеров просит сделать обработку для закрытия данного счета в разрезе субконто/подразделения. Посоветуйте, как бы поступили Вы? Спасибо.
(1) конфа закрыта для правки. Создать внешнюю обработку, которая бы правила документ Закрытие месяца? Вообще правильно ли это? Или сделать обработкой документ - Бухгалтерская справка, и ей править движения по закрытию 44 счета в разрезе субконто/подразделения.
(2) для начала найди документ Закрытие месяца
затем найти реально документ который закрывает 44 счет - посмотреть все движения по нему, думать, думать
вести учет нормально и убрать накуй субконто, которое не предусмотрено в типовом плане счетов, а юзать типовые механизмы