|
Корректировка реализации и закрытый период |
☑ |
0
asemochka
30.05.12
✎
09:14
|
УПП 1.3.25.1
Документ "Корректировка реализации" делаю текущей датой. При проведении документа программа пытается сделать проводки в периоде документа-основания, а это - прошлый квартал, отчетность по которому уже сдана!!!
Как быть с этой ситуацией? Правильно ли это? И если да, то на чем основано такое поведение программы?
|
|
1
shuhard
30.05.12
✎
09:15
|
(0) в поиск
обсуждено раз 20
|
|
2
asemochka
30.05.12
✎
09:44
|
Прежде, чем создать новую тему все эти 20 обсуждений я прочитала. Но из них мне не понятно, нормально ли это? Тем более, что в большей части обсуждений речь идет о налоговом учете. А я сначала хочу разобраться с бухгалтерским.
И что же делать - каждый раз открывать период и пересдавать отчетность?
Есть еще один факт, который очень смущает. Проводки по счету 43 датируются датой документа основания (в моем случае это февраль 2012 г), а движения по регистрам партий - датой корректировки. На это как реагировать?
|
|
3
shuhard
30.05.12
✎
09:46
|
(2) [нормально ли это]
да
|
|
4
asemochka
30.05.12
✎
11:36
|
Так что же в этом нормального??? Получается, что кладовщик открывает 2 отчета и получает разные данные. Это нормально? Почему-то я всегда думала, что данные по ТМЦ по регистрам бухгалтерии и регистрам накопления должны совпадать. Может и в этом я не права?
|
|
5
asemochka
30.05.12
✎
15:50
|
Попробовала сделать все это в типовой конфигурации - результат такой же.
|
|
6
John83
31.05.12
✎
09:56
|
1.3.24.2
реализация сделана в марте, корректировка в апреле, все проводки тоже апрелем
|
|
7
asemochka
31.05.12
✎
10:08
|
Сегодня пробовала на последнем релизе (1.3.26.1). Создала новую организацию, одну номенклатуру и несколько документов. Результат остался без изменений. Ну что я делаю не так???
|
|