Может кто сталкивался и даже не раз. Как вы делаете, вопрос собственно?
В текущем квартале текущего года нашли ошибку: завысили реализацию в предыдущем квартале текущего года (услуга, облагаемая НДС), случайно. Как нужно корректировать в целях БУ, НУ и НДС? Отчетность понятное дело уже сдали. Имеем раздельный учет НДС (Без ндс и 18%) и БП 2.0.40.11.
А что бот больше не подымает утонувшие ветки?
Вопрос по существу: как собственно сделать корректировку?
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой