Вопрос в следующем, есть бух операция дт 20.01 кт 62.01 на сумму агентского вознаграждения, а когда проводится Реализация, то она делает зачет аванса 62.02/62.01 на всю сумму реализации.
Бухгалтер говорит, что зачет аванса должен быть не на сумму реализации, а Реализация минус Агентское вознаграждение.
Т.е.: ОперацияБух 20.01/62.01 1000 р.
Реализация 62.01/90.01.1 50000 р.
Реализация-зачет аванса 62.02/62.01 50000 р.
А надо чтобы последняя проводка была на 49000, тогда 62.01 счет закроется.
Вот пишет: " если сумма оплаты превышает необходимую для закрытия кредита 62. В случае если с клиентом ДОУ и нет АГ вознаграждения, переплата делится: сумма для закрытия кредита+остаток как надо, который уходит в авансы. А вот в клиентами по АГ, где есть операция по аг вознаграждению, оплата списывается криво
(5) откройте буху документ отчет комиссионера, возьмите молоток и начинайте стучать ей по голове. И стучите ей по годове до тех пор, пока она не поймет, как в БП агентское вознаграждение вводить.
(8) присоединяюсь ))) только потяжелее молоток ))) а если по делу. в реализации есть зачет аванса : не засчитывать. сделать две реализации:1) на 1т р; 2) на 49т Не? не катит?
Есть два вида языков, одни постоянно ругают, а вторыми никто не пользуется.