Имя: Пароль:
1C
1С v8
Запоздавшие доки и налоговый учет
0 Budy
 
24.07.13
18:38
Добрый день.

Кто может подсказать по нижеследующему. Документы от поставщика пришли во 2 квартале (отчетность сдана), но дата указана 1 квартал, услуга оказана в 1 квартале. Главбух хочет налоговый учет по прибыли сделать в 1 квартале, бухучет во 2 квартале.

Собственно 2 вопроса: это будет правильно и если да, то как это сделать?
1 ale-sarin
 
24.07.13
19:00
Как раз так правильно делать. НУ в том квартале и ВР отразить. В этом квартале БУ и ВР погасить.
2 Budy
 
24.07.13
19:10
Вопрос в общем-то основной был - как это сделать? не операцией, а документами?
3 Академик_
Келдыш
 
24.07.13
19:40
Вы еще сдаете бухотчетность поквартально? Тогда мы идем к вам.
4 Budy
 
24.07.13
19:41
хэ хэ  промежуточный баланс. Это я так к слову.
5 Budy
 
24.07.13
19:42
Вопрос таки как сделать проводки по ну в 1 квартале, а бу во втором без "операция бух".
6 hhhh
 
24.07.13
19:44
(4) налоговый период - год. внутри  года всем пофиг, где вы эти документы разместите, хоть 31 декабря пихайте, всё равно баланс и налоговая декларация будут совершенно одинаковые.
7 Budy
 
24.07.13
20:05
(6)в первом квартале сдали налоговую декларацию. Итог - убыток. Потом увидели что завысили расходы. Если их убрать получается прибыль. Не надо разве делать корректировку 1 квартала по налоговому учету и сдавать уточненку? Штраф разве не могут выписать за неправильно уплаченный аванс по налогу на прибыль?
Здесь можно обсудить любую тему при этом оставаясь на форуме для 1Сников, который нужен для работы. Ymryn