|
УПП: Отражение прочих затрат в РАУЗ |
☑ |
0
Kuzmich123
02.08.13
✎
12:19
|
Добрый день. Есть документ ПТиУ, по которому поступает некая услуга. В БУ проводка 97.21 / 60.01, в НУ 44.01.1 / ПВ. Алгоритм РАУЗ, посмотрев счет БУ, считает, что затрата относится к прочим и посылает к черту. На счет НУ даже не смотрит. Соответственно, регистры РАУЗа по данному документу пустые. Это ошибка УПП или проблема с методологией и РАУЗ прав?
|
|
1
ДенисЧ
02.08.13
✎
12:20
|
РАУЗ смотрит не на счёт, а на статью затрат.
|
|
2
shuhard
02.08.13
✎
12:20
|
(1) не верю
|
|
3
ILM
гуру
02.08.13
✎
12:24
|
На аналитику он смотрит.
|
|
4
Kuzmich123
02.08.13
✎
12:45
|
2(1) там есть волшебная функция УправлениеЗатратами.ПолучитьХарактерЗатратПоСчетуЗатрат(...), которая формирует характерЗатраты на основании счета БУ. А потом на основании этого характера затраты РАУЗ делает выводы
|
|
5
Naumov
02.08.13
✎
12:48
|
(0) Из рекомендаций от 1С: приходуете все на 97-й, а потом при помощи документа прочие затраты по НУ списываете сумму на 44-й. в БУ будет списано как РБП
|
|
6
Kuzmich123
02.08.13
✎
12:52
|
(5) Интересный вариант, спасибо. сейчас попробую поиграться
|
|
7
Kuzmich123
04.08.13
✎
11:23
|
(6)К сожалению, не сработало. Поплыл НУ
|
|
8
Naumov
04.08.13
✎
12:06
|
Не может быть. всегда так делаем, все работает
|
|
9
Kuzmich123
04.08.13
✎
14:01
|
Там получилась следующая ситуация:
По ПТиУ формирую проводки:
Бух: 44.01.1 / 60 Сумма
НУ: 44.01.1 / ПВ Сумма
Все хорошо. Далее переносим по БУ на 97.21 счет. НУ нам не нужен, он должен остаться на 44ом. Вот тут-то и рвется. По идее на 97.21 должна быть ВР. и на 44.01.1 тоже по идее должна быть. В общем, святое правило не выполняется. Или я что-то не понимаю?
|
|