Ситуация аналогичная теме
v8: Договор займа с сотрудником, погашение займа. Создаем договор займа с сотрудником, указываем в нем счет учета процентов 91.01.1. Далее документом начисление зп начисляем эти проценты (только начисляем, т.е в колонках Погашено займа - пусто, т.к. сотрудник погашать займ и проценты будет через кассу). Далее делаем документ отражение зп в регл. учете, который делает проводку Дт 73.01 Кт 91.01.1. Далее делаем Приходный кассовый ордер с нужным видом операции и он делает неправильную проводку именно про процентам Дт 50 Кт 91.01.1, а должен как и по основному долгу делать Дт 50 Кт 73.01. Вопрос: это косяк разработчиков, или я что-то не так делаю?