|
расходы на УСН бп 3.0 |
☑ |
0
DmitriyDI
23.04.14
✎
10:54
|
Доброго дня уважаемые!
Ситуация такая, до перехода на УСН была оплата поставщику (вводом начальных остатков), после перехода есть поступления товаров услуг, на определенную сумму, расходы НУ - принимаются.
Должная ли эта сумма от поступления попадать в КУДИР в этом периоде, или она должна попадать после того, как оплата будет уже по УСН данному поставщику?
|
|
1
DmitriyDI
23.04.14
✎
12:37
|
fg
|
|
2
НикДляЗапросов
23.04.14
✎
12:44
|
По этому вопросу до черта статей от Аудиторов а также результаты всяких судебных разбирательств, опираться в этом вопросе на 1Сника себе дороже.
ЗЫ
Мое мнение: Должны, вот если бы ТМЦ поступили в 2013, то нет. Бабки можно вернуть на р/с и оплатить в 2014
|
|
3
bolder
23.04.14
✎
12:53
|
(2) всегда должны.Просто есть остаток Не реализованных товаров 2013 , которые были не оплачены к тому же.При оплате в2014 они будут включены в расходы ( определяется учетной политикой).
|
|
4
DmitriyDI
23.04.14
✎
15:24
|
т.е. если у меня в учетной политике 2 строчки
- 2013 год ОСН
- 2014 год УСН
то, если у нас переходят деньги на 60 .02, то при поступлении товаров в 2014 году у нас формируются соответствующие записи с оплатой в 2013 году ?
|
|
5
DmitriyDI
23.04.14
✎
15:26
|
(4) в КУДИР я имею ввиду
|
|
6
DmitriyDI
23.04.14
✎
17:29
|
как мне это объяснить буху?
|
|
7
DmitriyDI
24.04.14
✎
09:26
|
ап
|
|