У нас некоторые суммы по взаиморасчетам с населением аккумулируются на 76.06 счете. После, чтобы закрыть суммы между 76 и 62, мы делали корректировку долга в бухии и она заполнялась по РегиструБухгалтерии. В УПП же корректировка заполняется по РН Взаиморасчеты и счета всегда ставятся либо 62.01 или 62.02, других не дано, так как в регистре взаиморасчетов нет реквизита счет учета. Потому суммы складываются и получаются не понятные суммы.
Хочу доделать обработку, чтобы суммы брались из РегистраБухгалтерии, но нет субконто ДокументРасчетов, но он есть в РН ВзаиморасчетыПоДокументамРасчетов. Реально как то связать? или это глупая идея?
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший