Открываю регистр Взаиморасчеты с контрагентами..
Начальное сальдо получается -30.000 рублей.
Далее идет Платежка на 65.000 рублей..
Счета учета 60.01 и авансы 60.02 в платежки стоят.
По идеи он должен 30.000 кинуть на 60.01. остальную сумму как аванс на 60.02.
Но он кидает всю сумму на 60.01.
В учетной политики в разделе Расчеты с контрагентами. стоит "При проведении документов" галочка.
Почему он всю сумму кидает на 60.01.. не могу понять.
думал что общитался сам.. сделал отчет
Взаиморасчеты с контрагентами.
Начальной сальдо -30.000. далее одна платежка на 65.000 и все.
Вроде же автоматом должно разнестить на 60.01 и на 60.02 авансы