Добрый день. Такой вопрос. Есть ПТИУ от 31.07.2015 по ставке 10% и без НДС. Есть корректировка поступления где мы сторнируем этот документ, на сумму общую(10%+без ндс). В книге продаж притом, раздел 19 не заполняется. Он должен заполняться или нет? согласно № 420-ФЗ вроде нет, но бухгалтер говорит, что это если только полностью без ндс-е операции. Как правильно?
ну вроде как не надо, 19 только по 145 и 145.1 НК идет
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует. Стив Джобс