Имя: Пароль:
1C
1С v8
БП3 НДС , уменьшить вычет по одной с-ф в прошлом квартале.
0 RoRu
 
10.05.18
14:41
бухи сдали ндс, в налоговой просят уменьшить сумму.
решили одну сф , взять частично 1ым кварталом к вычету, частично во втором. В налоговой говорят, что надо показать сторно с-ф целиком (доп лист)  и потом показать часть НДСа из этой сф, всё доп лист ( по идее, поставщик же ничего не менял у себя).
Что-то не догоняю, как сделать в программе.
1 shuhard
 
10.05.18
14:42
(0) и чё, главбух ни хера не знает про корректировку поступления и операции в ней ?
2 RomanYS
 
10.05.18
14:54
(1) причем здесь корректировка поступления, он вычет хочет поделить.
Надо корректировать РегистрНакопления.НДСЗаписиКнигиПокупок, а уж чем решайте сами: ФормированиеЗаписейКнигиПокупок или операцией
3 RoRu
 
10.05.18
14:56
(1) х з, вроде знает. Говорит, что по-разному делала, но результата не получила.
я пока обедаю и думаю, как бы сделать.
в частности , размышляю о том, что если пересдаём декларацию за 1 кв, то в док за 1кв делать запись доп листа ?  
(2) по логике , если 8 раздел выгрузился, там с-ф с полной суммой ндс . Я так понимаю, в налоговую надо показать этот док с минусом и запись доп листа с частью ндс для вычета.
4 RomanYS
 
10.05.18
14:58
(3) обе записи в доплист: минус и плюс
5 RoRu
 
10.05.18
15:01
(4) из плохого , они сворачиваются т.е. вместо -1000 и + 200, потом в отчёте получается -800
прокатит ли так непонятно ?
6 shuhard
 
10.05.18
15:03
(3) ну забей ей болт в череп
7 RomanYS
 
10.05.18
15:05
(5) может и норм, спроси у бухов.
В регистрах книги продаж есть измерение СторнирующаяЗаписьДопЛиста для этих целей, в книге покупок нет - возможно за ненадобностью
8 Джордж1
 
10.05.18
15:08
(10)Ару лет назад без проблем брали к вычету НДС по частьям - даже в инете находил - дескать нет таких запретом.

С Доп книгами никогда не заморачивался, всегда сдавал декларацию корректирующую
9 RoRu
 
10.05.18
15:10
(8) брать можно, тут вопросов нет
вопрос , что делать, когда они уже сдали , что взяли к вычету целиком ?
10 Джордж1
 
10.05.18
15:11
(9)универсальный ответ - девочка-бухгалтера ошиблась (техническая ошибка)
11 RoRu
 
10.05.18
15:13
(10) контур нихрена не понимает, тупо хочет файл )))
12 Джордж1
 
10.05.18
15:16
(11)файл чего? корректирующая декларация файлов и объяснений не требует
13 RoRu
 
10.05.18
15:22
(12) вопрос именно в этом, как правильно сделать документооборот в БП3 , чтобы правильно заполнилась декларация.  Не знаю в курсе ли ты, что сейчас в декларациях сведения о всех с-ф , а не просто сводные суммы; поэтому я думаю, что могут быть нюансы в заполнении .
14 Джордж1
 
10.05.18
15:25
(13)Я тупо делаю еще одну декларацию за этот период, но с признаком корректировки

При отправке корректирующей декларации СБИС спрашивает - поменялись ли книги

Может и не правильно делаю, но проблем не было. Это все с 2015 года - с книгами в деклрации
15 RoRu
 
10.05.18
15:27
(14) ещё раз, мне непонятно, как наши изменения правильно отразить в 1с ? чтобы декларация по-новому заполнилась
16 Джордж1
 
10.05.18
15:30
На вскидку в ПТиУ галку отразить в книге покупок снять.
Далее делам 2 документа - Запись книги покупок или аналогичным.
17 vvspb
 
10.05.18
16:33
Не писать - "налоговая много чего просит"?
18 RoRu
 
10.05.18
21:52
(17) отвечает гл бух за результат, так что ему и решение принимать , имхо .