![]() |
![]() |
![]() |
|
БП3 НДС , уменьшить вычет по одной с-ф в прошлом квартале. | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
RoRu
10.05.18
✎
14:41
|
бухи сдали ндс, в налоговой просят уменьшить сумму.
решили одну сф , взять частично 1ым кварталом к вычету, частично во втором. В налоговой говорят, что надо показать сторно с-ф целиком (доп лист) и потом показать часть НДСа из этой сф, всё доп лист ( по идее, поставщик же ничего не менял у себя). Что-то не догоняю, как сделать в программе. |
|||
1
shuhard
10.05.18
✎
14:42
|
(0) и чё, главбух ни хера не знает про корректировку поступления и операции в ней ?
|
|||
2
RomanYS
10.05.18
✎
14:54
|
(1) причем здесь корректировка поступления, он вычет хочет поделить.
Надо корректировать РегистрНакопления.НДСЗаписиКнигиПокупок, а уж чем решайте сами: ФормированиеЗаписейКнигиПокупок или операцией |
|||
3
RoRu
10.05.18
✎
14:56
|
(1) х з, вроде знает. Говорит, что по-разному делала, но результата не получила.
я пока обедаю и думаю, как бы сделать. в частности , размышляю о том, что если пересдаём декларацию за 1 кв, то в док за 1кв делать запись доп листа ? (2) по логике , если 8 раздел выгрузился, там с-ф с полной суммой ндс . Я так понимаю, в налоговую надо показать этот док с минусом и запись доп листа с частью ндс для вычета. |
|||
4
RomanYS
10.05.18
✎
14:58
|
(3) обе записи в доплист: минус и плюс
|
|||
5
RoRu
10.05.18
✎
15:01
|
(4) из плохого , они сворачиваются т.е. вместо -1000 и + 200, потом в отчёте получается -800
прокатит ли так непонятно ? |
|||
6
shuhard
10.05.18
✎
15:03
|
(3) ну забей ей болт в череп
|
|||
7
RomanYS
10.05.18
✎
15:05
|
(5) может и норм, спроси у бухов.
В регистрах книги продаж есть измерение СторнирующаяЗаписьДопЛиста для этих целей, в книге покупок нет - возможно за ненадобностью |
|||
8
Джордж1
10.05.18
✎
15:08
|
(10)Ару лет назад без проблем брали к вычету НДС по частьям - даже в инете находил - дескать нет таких запретом.
С Доп книгами никогда не заморачивался, всегда сдавал декларацию корректирующую |
|||
9
RoRu
10.05.18
✎
15:10
|
(8) брать можно, тут вопросов нет
вопрос , что делать, когда они уже сдали , что взяли к вычету целиком ? |
|||
10
Джордж1
10.05.18
✎
15:11
|
(9)универсальный ответ - девочка-бухгалтера ошиблась (техническая ошибка)
|
|||
11
RoRu
10.05.18
✎
15:13
|
(10) контур нихрена не понимает, тупо хочет файл )))
|
|||
12
Джордж1
10.05.18
✎
15:16
|
(11)файл чего? корректирующая декларация файлов и объяснений не требует
|
|||
13
RoRu
10.05.18
✎
15:22
|
(12) вопрос именно в этом, как правильно сделать документооборот в БП3 , чтобы правильно заполнилась декларация. Не знаю в курсе ли ты, что сейчас в декларациях сведения о всех с-ф , а не просто сводные суммы; поэтому я думаю, что могут быть нюансы в заполнении .
|
|||
14
Джордж1
10.05.18
✎
15:25
|
(13)Я тупо делаю еще одну декларацию за этот период, но с признаком корректировки
При отправке корректирующей декларации СБИС спрашивает - поменялись ли книги Может и не правильно делаю, но проблем не было. Это все с 2015 года - с книгами в деклрации |
|||
15
RoRu
10.05.18
✎
15:27
|
(14) ещё раз, мне непонятно, как наши изменения правильно отразить в 1с ? чтобы декларация по-новому заполнилась
|
|||
16
Джордж1
10.05.18
✎
15:30
|
На вскидку в ПТиУ галку отразить в книге покупок снять.
Далее делам 2 документа - Запись книги покупок или аналогичным. |
|||
17
vvspb
10.05.18
✎
16:33
|
Не писать - "налоговая много чего просит"?
|
|||
18
RoRu
10.05.18
✎
21:52
|
(17) отвечает гл бух за результат, так что ему и решение принимать , имхо .
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |