Получен аванс и выписана СФ на аванс. В книгу продаж попал ее номер.
В следующем квартале произошел зачет аванса.
Но в книгу покупок почему-то попадает не номер СФ, а номер платежного поручения по которому эта СФ была выписана.
Почему такое происходит? И как исправить?
PS Причем иногда все правильно попадает - номер СФ, а иногда номер ПП.
Не могу закономерность отследить...
(4) отладчик в процессе...
я пока пытался на уровне данных отличия найти, но все выглядит одинаково.
В формировании записей книги покупок, строчки совершенно одинаковые.
Но книге покупок в одном случае СФ попадает, а в другом ПП...