На начало года с использованием помощника ввода остатков завели все остатки с галочками "БУ", НУ", "СР". Текущие расчёты проводятся без проблем. Проблемы начались, когда пошла оплата кредиторской задолженности: В анализе учёта по УСН по блоку "Услуги сторонних организаций" нет остатков на начало периода, и поэтому оплата кредиторской задолженности не встаёт в расходы налогового периода.
Подскажите, как правильно завести начальные остатки для налогового учёта по взаиморасчётам с контрагентами.
hhhh, спасибо, что ответили.
Да - всё по закладке заполнила. И - ура, остатки на начало появились. Но, почему-то теперь номенклатура задвоилась в документе Анализа учёта по УСН по блоку "Услуги сторонних организаций": остатки на начало без распределния по счетам учёта встали, а текущие расходы делятся на 20 и 26 счета - т.е. остатки на начало не закрываются. Групповое перепроведение не помогает
Компьютеры — это как велосипед. Только для нашего сознания. Стив Джобс