Подскажите кто сталкивался- Есть компания, в этом году начала вести учет, перенесли все остатки в программу. Хронологически это выглядело так - в мае 19го перенесли остатки и в мае делали инвентаризации (+оприходования и списания). Продажи запустили только в июне месяце. Начали закрывать май месяц и столкнулись с ошибкой "Есть остатки по регистру Прочие доходы по такой-то статье" -повылезали оприходования, никак не получается настроить распределение этих статей(в том числе и распределение по коэффициентам на новое направление деятельности) и аналитику - остатки все равно есть и месяц не закрывается. Можно ли как-то доход распределить на финрез или придется инвентаризации перетаскивать в тот месяц когда начались продажи(в июне)? И такая же грабля при списании по итогам инвентаризаций, думаю решение будет таким же как и в случае оприходования
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший