Учет в системе ведется с 01.01.2019г. Остатки все внесены вводом начальных остатков на начало года. В сентябре 2019 года совершается возврат товаров поставщику по приходу от июля 2018 года, делается возврат на основании корректировочного счета-фактуры от поставщика. Зарегистрировать счф к документу Возврат товаров поставщику система не дает, так как нет документа прихода. В документах запись книги продаж тоже невозможно зарегистрировать корректировочную счф.
Как правильно отразить корректировочную счет-фактуру в книге продаж и в декларации по НДС? Может кто сталкивался с подобным и подскажет как быть.
(0) путем мутных манипуляций с созданием фейковых документов, корректировки, отмены проведения и зачистки заданий
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует. Стив Джобс