|
0
altair2019
23.03.26
✎
15:21
|
Доброго всем времени.
Случилось так, что до 1.01.26 года, продажи велись в другой базе, а с 1 января этого года, ведутся в новой с нуля (ут11.5). Вводом нач остатков перенесли собственно остатки и прочие взаиморасчеты с контрагентами.
И вот, нужно сделать корректировку реализации в новой базе, которую (реализацию) проводили в старой. Соответственно в новой базе этой реализации нет.
Соответственно, как правильно это сделать в новой базе, чтобы и товар проданный "вернулся" на склад, и взаиморасчеты с контрагентом встали как положено, и чтобы НДС правильно посчитался к возврату государству....
|
|
|
5
ZloyBrawler
23.03.26
✎
18:20
|
(0) Корректировка реализации до ввода остатков
Для корректировки реализации по первичному документу предусмотрен документ Корректировка реализации с типом операции Корректировка до ввода остатков. Документ вводится из журнала Продажи – Оптовые продажи - Документы продажи (все).
дерзайте, все копипастить это гневить 1С
|
|
|
6
altair2019
23.03.26
✎
18:33
|
(5) То есть, "Корректировка реализации до ввода остатков". Но при этом "Ввод остатков оптовых продаж" нужно сначала сделать?
По ссылке, нет доступа. Там ЕРП, у меня туда доступа нет
|
|